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鄂黄长江公路大桥超限检测站2020年部门预算公开

信息来源: 时间:2020-03-16

鄂黄长江公路大桥超限检测站2020年部门预算公开

目录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分   2020年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分   2020年部门预算情况说明

  一、2020年财政拨款收支预算情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  三、部门政府采购安排情况说明

四、本年度与上年度收支预算增减变化情况说明

第四部分  名词解释

   

   

 

 

 

  根据《预算法》等法律法规的规定,按照2020黄冈市部门预算编制指导思想和原则,结合本单位2020工作实际,编制本部门预算。

  第一部分  部门概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国公路法》(2004828日第19号主席令)第四十九条 、第五十条、第七十六条第五款,《公路安全保护条例》(201137日中华人民共和国国务院令第593号)第三十条至第四十三条、第六十三条至第六十九条等相关法律、法规规定,鄂黄长江公路大桥超限检测站主要职责如下:

(一)宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;

(二)制定公路超限检测站的各项管理制度;

(三)依法对在鄂黄长江公路大桥区域内行驶的车辆24小时进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;

(四)监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;

(五)收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;

(六)管理、维护鄂黄长江公路大桥超限检测站的设施、设备和信息系统;

(七)法律、法规规定的其他职责;

(八)完成上级交办的其它工作任务。

  二、机构设置情况

 20139月,经黄冈市机构编制委员会批准(黄机编[2013]24号),核定鄂黄长江公路大桥超限检测站为全额财政供给事业单位,定编27人,2019年底在岗人员20人,退休6,辞职1

  

  第二部分  2020年部门预算表

  详见超限站2020年部门预算基层表(附件1

  

第三部分  2020年部门预算情况说明 

一、2020年财政补助收支预算情况说明

(一)2020年,鄂黄大桥超限检测站预算收入总额为3182740元。其中财政补助收入2607087元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款500000元,上年结余75653元。

(二)预算总支为3182740元。其中,工资福利支出2617777 元,对个人和家庭的补助支出231280元,商品和服务支出258030元,上年基本结转支出75653元。

1工资福利支出2617777 元。包括基本工资724368元、事业单位绩效工资509457、基本医疗保险缴费98706元、基本养老保险217275元、生育保险经费8637元、住房公积金148059、在职奖励性工资补助611275元、非税支出300000

2个人和家庭补助支出231280元。包括离退休奖励性工资补助78880、退休费2400,非税支出150000

3商品和服务支出258030元。其中一般公务费80000元、福利、工会及教育经费(职工“三费”)74030元、在职女职工卫生费1200元、保留性交通补贴52800元,非税支出50000

4、上年基本支出结转75653元。

二、2020“三公”经费预算情况说明

2020年三公经费预算总额为45000元、其中公务车购置费0元,公务车运行费40000元、公务接待费5000、会议费0元。2019年部门预算编列三公经费45000元,2020年度预算三公经费与2019年持平。

三、部门政府采购安排情况说明

2020年度编列政府采购资金50000元,其中货物类30000元,办公设备、计算机设备及软件、办公消耗品公务用车燃油。服务类20000元,主要为车辆维修及车辆保险。

四、本年度与上年度收支预算增减变化情况说明

2019年鄂黄长江公路大桥超限检测站预算收入为3267452元,预算支出为3267452元,2020年预算收入为3182740元,2020年较2019年预算收入减少84712元,主要因为在职人员减少,工资福利支出预算减少,年初结余减少等

第四部分  名词解释

一、财政补助:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国()费,指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、医疗保障:行政单位医疗指局机关和实行公务员法管理事业单位的医疗经费支出。事业单位医疗指事业单位的医疗经费支出。

附件:1超限站2020年部门预算基层表.xls

   

      2编办文件.doc

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